Bom Dia pedro,
Gostaria de sugerir na hora da geração do arquivo de remessa poderiamos digitar o codigo de boleto especifico na hora do filtro, ou digitar o codigo de varios separados por virgula algo do tipo.
Minha cobrança é cnab240 cef ja esta marcado la em contas, porem na hora de gerar a remessa o "radio" que vem marcado é o "400" se fosse possivel ler de lá e selecionar tb seria grato(tem horas que esqueço de marcar).



Respostas
boa ideia, irei fazer isso mesmo...
Rodrigo Foureaux disse:
Pedro tenho necessidade tambem, exemplo, quando fazemos uma alteração no boleto, seja de valor ou vencimento, ele deveria flagar esse titulo para nao remetido, para que podessemos gerar a remessa dele novamente(como update) para o banco, entao sem a flag e sem a opção de gerar remessa para um titulo ja remetido especifico, fica complicado. Ninguem aqui passa por isso ?