Minha configuração
| Cedente: | |
| Ponto de venda: | |
| Conta cobrança: | |
| Código cliente/Convênio: | |
| Cod. Transmissão 240: | |
| Cod. Transmissão 400: | |
| Código carteira: | |
| Tipo carteira: |
E o banco manda mudar a informacao
Bom dia!
Prezados,
Ainda é necessário efetivar correções abaixo e nos enviar arquivos por e-mail para concluir análise:
Após análise de arquivos remessa e boletos, informo que permanece inconsistências abaixo:
Remessa:
Incorretos dados que pede-se abaixo, verificar a correção:
022 –022 Dígito da Ag do Destinatária N 001, deve ser digito 6
023 - 031 Número da conta corrente N 009, conta incorreta verificar numeração da conta.
032 – 032 Dígito verificador da conta N 001,
033 - 041 Conta cobrança Destinatária FIDC N 009 45
042 – 042 Dígito da conta cobrança Destinatária FIDC
Estamos no aguardo dos arquivos corrigidos para analisarmos.
Alguem poderia pf me dar uma orientação..



Respostas
Segue minha configuração
boleto santander.png