NOTA FISCAL TA ERRADO

Antes de gerar o arquivo mostra o nome de um cliente, quando gera o arquivo, mostra  o nome de outro.

O SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DO MKAUTH PRECISA SER REVISTO URGENTEMENTE, POIS NÃO FUNCIONA CORRETAMENTE, E OBVIAMENTE NÃO PODE TER ERROS

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Respostas

  • Pedro, consigo reproduzir o erro. Por favor entre em contato comigo  por mensagem privada ou por e-mail

  • Outro problema: O valor que vai gerado nos arquivos é o valor total do titulo, e não o valor pago. Isso quer dizer que o titulo for de R$90,00, e o cliente tiver recebido algum desconto (ex R$45,00) o valor que vai gerado no arquivo é de R$ 90,00. Ou seja, você estará pagando imposto em cima de um dinheiro que não recebeu. E na nota fiscal impressa pro cliente estará apenas o valor pago. 

    Resumindo: Pagaremos imposto a mais e ainda haverá divergência nos arquivos enviados a receita/sefaz.

  • aqui está normal, se o valor pago for meno do que o valor do titulo o sistema coloca o valor pago como valor da nota e sobre o cliente se vc alterar ele depois de gerar a nota isso irá ocorrer pq ele manter os dados da nota mesmo que depois seja alterado, mais faz um update manual que se houver algum erro nos dados o sistema corrige no update.

    http://mk-auth.com.br/video/update-manual



    Vertrigo disse:

    Outro problema: O valor que vai gerado nos arquivos é o valor total do titulo, e não o valor pago. Isso quer dizer que o titulo for de R$90,00, e o cliente tiver recebido algum desconto (ex R$45,00) o valor que vai gerado no arquivo é de R$ 90,00. Ou seja, você estará pagando imposto em cima de um dinheiro que não recebeu. E na nota fiscal impressa pro cliente estará apenas o valor pago. 

    Resumindo: Pagaremos imposto a mais e ainda haverá divergência nos arquivos enviados a receita/sefaz.

  • Pedro. Quanto ao erro de mudar o nome.. não é quando você altera o nome, o sistema de notas simplesmente está pegando os dados de OUTRO CLIENTE.

    Por favor tente o seguinte:
    FINANCEIRO -> NOTAS FISCAIS -> SELECIONE UM TITULO -> PROCESSAR PARA NFE

    No caso, a nota tem a série 002, e na popup está 001. Quando você clicar em GERAR ARQUIVOS, ele vai gerar normalmente sem apresentar erro, mas com os dados (nome,endereço,plano) de OUTRO CLIENTE.
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